为切实加强工会财务管理的规范性与透明度,确保工会经费的合理使用和有效监督,根据相关法律法规及上级工会的有关要求,我单位于近期组织开展了工会经费使用情况的自查工作。现将本次自查情况汇报如下:
一、自查范围与内容
本次自查主要围绕工会经费的收入、支出、管理及使用等方面展开,重点检查是否存在违规使用、挪用、截留等现象,以及财务制度是否健全、账目是否清晰、审批流程是否合规。
二、自查方式与过程
自查工作由工会委员会牵头,联合财务部门共同开展,采取查阅资料、核对账目、实地走访等方式进行。同时,结合内部审计结果,对近年来工会经费的收支情况进行全面梳理和分析。
三、自查发现的问题
1. 部分报销凭证不完整:个别项目在报销时缺少必要的原始凭证或签字手续不全,影响了财务记录的完整性。
2. 经费使用范围不够明确:部分活动经费的使用方向与工会宗旨关联性不强,存在一定的模糊地带。
3. 财务管理制度有待完善:虽然已建立基本的财务制度,但在执行过程中仍存在执行不到位的情况,如审批权限划分不够清晰。
四、整改措施与建议
针对上述问题,我单位将采取以下措施进行整改:
1. 完善财务制度:进一步细化工会经费管理办法,明确各项经费的使用范围和审批流程,确保每一笔资金都有据可查。
2. 加强培训与指导:组织相关人员学习工会财务制度及相关政策法规,提升财务人员的专业素养和责任意识。
3. 强化监督机制:定期开展内部审计和公开公示,接受职工监督,增强工会经费使用的透明度和公信力。
五、总结
通过此次自查,我们更加深刻地认识到工会经费管理的重要性。今后,我单位将继续坚持依法依规管理工会经费,做到专款专用、公开透明,切实维护职工的合法权益,推动工会工作的健康发展。
特此报告。
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